|
Faktúra |
15/5022100732
|
Smernica
|
11,89 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
16/1021020404
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6369
|
01.02.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
17/920111411
|
Časopis Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
18/20210339
|
Respirátory FFP2
|
98,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
Kifli s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
19/210195
|
Hygienický materiál
|
524,44 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
MIVA Market,spol. s r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
20/20210002
|
Štiepkovanie palivového dreva
|
2 403,94 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
JZK, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
22/210108
|
Ohrievacie teleso ŠJ
|
30,89 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
GASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠ Švedlár ŠJ |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
8/8276939812
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
22,01 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
23/202112532
|
Tonery
|
560,53 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
24/210205
|
Ukladanie štiepky
|
264,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
AGROFARMA, spol.s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
25/212702567
|
Účtovný program 2021
|
134,88 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
|
|
01.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
26/202100003
|
Odvoz komunálneho odpadu
|
705,90 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
OBEC Švedlár |
|
|
|
01.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
27/20210027
|
Montážne práce-internet
|
1 400,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Maximilián Šarišský NOBY-EL |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
28/2021129
|
Dezinfekčný materiál, rukavice
|
89,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
Ganesch Deluxe s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
29/2021008
|
Vzdialená inštalácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
G-COMP s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
30/8278792510
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
22,01 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
09.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
31/8278792527
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
09.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
9/8276939824
|
Telefónne poplatky-mobilná sieť
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Švedlár |
|
|
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
7/21009
|
Kontrola a oprava HP
|
168,55 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
František Bochňák |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
33/202105280
|
Virtuálna knižnica 2/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/08/11/17
|
08.03.2021 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
ZŠ Švedlár |
Mgr. Alena Šimková |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
12.03.2021 |