Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
530711073
ˇSt. červená kapusta, jahodový kompót ŠJ
37,94
s DPH
30122011
20.04.2017
INMEDIA,spol.s r.o.,Námestie SNP 11,Zvolen
ZŠ Švedlár
26.04.2017
26.10.2018
Faktúra
f- 134
žiarovky
178,92
s DPH
132841
25.09.2013
MIVA Market,spol. s r.o.
06.05.2015
Faktúra
171593
Žiarovky
12,58
s DPH
24.11.2017
CORTEC s.r.o.
ZŠ Švedlár
04.12.2017
04.11.2018
Faktúra
201600551
štiepkovanie,pílenie
5 413,99
s DPH
35
12.04.2016
Soveľ Ján
29.04.2016
Faktúra
f- 17
štiepka
2 550,00
s DPH
11/2014/15.10.2014
30.01.2015
EKOMBAU,s.r.o.. Švedlár
06.05.2015
Faktúra
20216
štiepka
160,80
s DPH
21
26.02.2016
AGROFARMA, spol. s r.o.
29.04.2016
Faktúra
f- 35
štiepka
2 040,00
s DPH
11/2014/15.10.2014
13.03.2015
EKOMBAU,s.r.o.. Švedlár
06.05.2015
Faktúra
f- 74
štiepka
765,00
s DPH
2014030
28.05.2014
EKOMBAU,s.r.o.. Švedlár
06.05.2015
Faktúra
f- 5
štiepka
2 295,00
s DPH
11/2014/15.10.2014
26.01.2015
EKOMBAU,s.r.o.. Švedlár
06.05.2015
Faktúra
f- 46
štiepka
1 530,00
s DPH
11/2014/15.10.2014
09.04.2015
EKOMBAU,s.r.o.. Švedlár
06.05.2015
Faktúra
2016255
školské pomôcky pre základnú školu
168,00
s DPH
952016
20.05.2016
ITS Consulting, s.r.o.
16.06.2016
Faktúra
160440
školské pomôcky
2 025,20
s DPH
160650
16.03.2016
MIVA Market,spol. s r.o.
29.04.2016
Faktúra
f- 43
školské pomôcky
4 183,20
s DPH
150846
26.03.2015
MIVA Market,spol. s r.o.
06.05.2015
Faktúra
f- 18
školenie kuriča
10,00
s DPH
18
30.01.2015
Mgr.Iveta Janska-SKA-vzdelávací servis
06.05.2015
Faktúra
25/3624029614
Šľahacia metla ETA-ŠJ
19,10
s DPH
07.02.2024
ELEKTROSPED a.s.
ZŠ Švedlár ŠJ
Ján Wenzel
vedúci ŠJ
05.02.2024
07.02.2024
Faktúra
218/2019244
Švihadlá
150,00
s DPH
11.12.2019
Anton Kozák AK-servis
ZŠ Švedlár
19.12.2019
16.01.2020
Faktúra
689/21010453
Šunkové bagety ŠJ
195,00
s DPH
246/2021
30.06.2021
Daniela Chovančíková
ZŠ Švedlár ŠJ
Ján Wenzel
vedúci ŠJ
02.07.2021
06.07.2021
Faktúra
666/23010924
Šunkové bagety
330,00
s DPH
440/2023
06.12.2023
Daniela Chovančíková
ZŠ Švedlár ŠJ
Ján Wenzel
vedúci ŠJ
07.12.2023
07.12.2023
Faktúra
610/24010517
Šunkové bagety
412,50
s DPH
250/2024
28.06.2024
Daniela Chovančíková
ZŠ Švedlár ŠJ
Ján Wenzel
vedúci ŠJ
03.07.2024
03.07.2024
Faktúra
598/23010464
Šunkové bagety
346,50
s DPH
268/2023
30.06.2023
Daniela Chovančíková
ZŠ Švedlár ŠJ
Ján Wenzel
vedúci ŠJ
06.07.2023
06.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4143